业务招待费实际发生额12万,收入30万,按调增额缴纳所得税吗
我们的业务招待费实际发生额12万,收入30万。调增额:12万*0.6-30万*0.005+12万*40%,按调增额缴纳所得税吗?
答:他这个缴纳企业所得税是按综合调整来的。所以你需要看一下你的账是怎么做的,看哪些东西要调增,哪些东西要调减。你把相应的调整金额放进去,然后主表就生成了,包括你交多少税,也都自动生成了,业务招待费调增和其他调减会合并计算所得税的。
还有你这调增额的算法不对,账面金额的60%,是7.2万,营收的5‰是1500,所以最高才能扣1500,所以你的12万减去1500都得调增。
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