工作性质:全职职位类型:五公司薪资范围:不限招聘人数:1
截止时间:2019-04-19工作地点:北京市
工作职责:
协助经理管理审计实施、内控测试等工作。
1. 组织实施审计评价公司治理与战略管理、文化建设等效果和提升情况。
2. 组织实施审计监督与评价财务收支、资产管理和投资项目等具有风险或重大影响的经济活动。
3. 负责根据审计发现问题督促被审计单位进行审计整改。
4. 组织对经营者(实体分公司第一负责人和大项目总监)离任审计、任期审计等。
5. 组织实施对项目的最终经营成果进行审计,评价项目盈亏和成本控制情况。
6. 执行上级主管部门组织的非例行性内部审计和交叉审计。
7. 组织实施对公司内控制度运行有效性进行审计,就内控制度设计缺陷、运营缺陷向管理层提出建议。
8. 组织实施对公司部门及项目部内部控制监督和评价,定期出具内控测试报告。
9. 负责督促内控测试发现问题与缺陷的整改与落实。
10.完成领导交办的其他工作。
任职资格:
学历要求:本科及以上学历(特别优秀者可放宽至大专学历)。
专业要求:财务管理、会计学、审计学、工程管理等相关专业。
技术资格:中级及以上职称。
经验要求:6 年以上工作经验,2 年以上分公司部门正职、项目班子等相关岗位或相当职级的工作经验,符合基层工作经验要求。
知识要求:掌握工程预(决)算、施工结算、成本控制、成本分析等专业知识;掌握企业审计、财务工作流程,熟悉审计法等有关法律法规要求。
其它要求:高度的敬业精神和工作责任心;较强的团队建设能力、计划组织能力、领导能力、沟通协调能力、分析判断能力与文字表达能力。
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