审计提高试卷——审计概述(蒋老师提供)
题目内容

下列有关注册会计师审计与内部审计的说法中,正确的有(  )。

2024-10-02

A.内审机构受所在单位的直接领导,独立性受到一定限制,注册会计师审计完全独立于被审计单位预期使用者

B.内部审计负责审计工作主要服务于单位内部管控的需要,注册会计师审计质量对广大财务信息使用者作出相关决策有直接影响

C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用

D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开

题目答案

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