A.现金大数卡把
B.认真审查业务的真实性
C.认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容
D.监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求
B.柜员、网点签退前不核对末笔交易
C.虚假“碰箱”
D.不及时进行系统内账务核对
A.现金核对
B.核对有价单证
C.核对重要空白凭证
D.核对记账凭证和原始凭证
A.现金实物与柜员现金箱
B.业务印章
6C.重要空白凭证实物与柜员凭证箱
D.记账凭证与原始凭证
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