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题目内容

注册会计师为企业内部控制提供内部控制审计业务,下列做法正确的有(  )。 Ⅰ甲公司于2018年5月申报IPO,注册会计师在《内部控制审计报告》中说明“审计了甲公司2015年1月1日~2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性,我们认为,甲公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制” Ⅱ乙公司拒绝提供书面声明,注册会计师因此出具否定意见 Ⅲ企业将金融资产出售,同时与买入方签订看跌期权合约,但从合约条款判断,该看跌期权是一项重大价外期权注册会计

提问人:雷雅芬发布时间:2022-03-26
  • A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  • B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  • C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  • D.Ⅳ、Ⅴ

  • E.Ⅴ

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