审计学专业练习题28
题目内容

下列关于投资活动的内部控制的说法不正确的是(    )。

2020-11-13

A.业务的会计记录以及投资资产的保管应该岗位分离

B.企业自行保管,可以由一人进行控制,单独接触证券

C.应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点

D.由独立的专门机构保管,可以防止各种证券及单据的失窃或毁损,并且由于它与投资业务的会计记录工作完全分离,可以大大降低舞弊的可能性

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端