A.询问内部审计
B.内部控制测试
C.实质性测试
D.利用专家工作
A.独立
B.专业胜任能力
C.被审单位管理当局品行是台正直
D.廉洁性
开始考试点击查看答案A.相应的审计范围
B.所审会计报表的名称
C.所审会计报表的日期
D.所审会计报表的期问
开始考试点击查看答案A.存货
B.销售收入
C.应收账款
D.现金
开始考试点击查看答案A.按适当的金额列示
B.处理遵循公认会计原则
C.数学上处理无误
D.文书上处理无误
开始考试点击查看答案A.委托目的
B.审计目标
C.审计范围有无限制
D.审计收费
开始考试点击查看答案A.被审计单位的内部控制制度
B.被审计单位的经营状况
C.被审计单位经营活动的性质
D.被审计单位所属行业特殊会计实务
开始考试点击查看答案A.确定基础性会计记录能否成为编制会计报表的依据
B.确定有关信息、资料是否在会计报表中得到恰当的反映
C.根据有关问题对会计报表的影响程度确定审计意见的类型
D.根据错误、舞弊对会计报表的影响程度确定是否扩大审计范围
开始考试点击查看答案A.业务性质、经营规模和组织结构
B.经营情况和经营风险
C.以前年度接受审计的情况
D.财务会计机构及工作组织
开始考试点击查看答案A.检查
B.函证
C.观察
D.监盘
开始考试点击查看答案A.被审计单位已对外报送的会计报表
B.被审计单位提供的销售合同
C.被审计单位提供的供应商开具的发票
D.被审计单位管理当局声明书
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