审计学专业练习题33
题目内容

为了核实被审计单位有关借款和所有者权益的增减变动及其利息和股利会计记录的完整性,注册会计师应作的内部控制测试通常包括(    )。

2020-11-13

A.索取借款或股票的批准文件

B.了解债券持有人明细资料的保管制度

C.检查公司是否与外部机构核对

D.观察并描述筹资业务的职责分工

题目答案

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