审计学专业练习题35
题目内容

在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无须对相关内部控制进行了解。(    )

2020-11-13

A.正确

B.错误

题目答案

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