企业内部控制审计的模拟试题
题目内容

(2019年改)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务 流程,下列各项中正确的有(     )。

2021-11-04

A. 在接近评价基准日的时间测试内部控制

B. 选择更多的组成部分进行控制测试

C. 扩大相关内部控制的控制测试范围

D. 亲自进行相关测试而非利用他人的工作

题目答案

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