审计专项练习1
题目内容

下列有关注册会计师了 解内部控制的说法中,错误的是( )。

2021-11-07

A.注册会计师应当了解与合规目标相关 的控制

B.注册会计师应当了解与特别风险相关 的控制

C.注册会计师应当了解与审计相关的信 息技术一般控制

D.注册会计师应当了解与审计相关的内 部控制

题目答案

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