审计专项练习1
题目内容

下列各项中,不属于注 册会计师通常实施的用以获取有关控制 设计和执行的审计证据的风险评估程序的是( )。

2021-11-07

A.检査文件和报告

B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

C.询问被审计单位人员

D.重新执行被审计单位的内部控制

题目答案

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