审计模拟试题
题目内容

下列有关注册会计师针对内部控制出具 审计报告的说法中,正确的有( )。

2021-11-07

A.在出具无法表示意见的内部控制审计 报告时,注册会计师不应在内部控制审 计报告中指明所执行的程序,以避免对 无法表示意见的误解

B.如果审计范围受到限制,注册会计师 箝要解除业务约定或出具保留或无法表 示意见的内部控制审计报告

C.在对内部控制的有效性形成意见后, 注册会计师应当评价企业内部控制评价 报告对相关法律法规规定的要素的列报 是否完整和恰当

D.如果内部控制审计和财务报表审计整 合进行,注册会计师对内部控制审计报 告和财务报表审计报告需要签署相同的 日期

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端