其他特殊项目的审计模拟题
题目内容

下列有关内部控制审计 的说法中,错误的是( )。

2021-11-07

A.注册会计师耑要针对特定越准日内部 控制的有效性发表意见

B.整合审计屮,控制测试所涵盖的期 间比财务报表审计中拟信赖内部控制的 期间长

C.对控制有效性的测试涵盖的期间越长, 提供的控制有效性的审计证椐越多

D.注册会计师耑要测试基准日之前足够长 一段时间内部控制的设计和运行情况,才 能对越准日内部控制的有效性发表意见

题目答案

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