其他特殊项目的审计模拟题
题目内容

下列各项关于企业内部 控制审计的说法屮,恰当的有( )。

2021-11-07

A.内部控制审计蕋准日,指最近一个会 计期间截止日

B.注册会计师是对基准日内部控制的有 效性发表意见,而不是对财务报表涵盖 的整个期间的内部控制的有效性发表 意见

C.对特定甚准日内部控制的有效性发表 意见,意味着注册会计师只测试特定基 准曰这一天的内部控制

D.被审计单位对控制有效性的内部监督 和内部控制评价属于企业层而的内部 控制

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端