其他特殊项目的审计模拟题
题目内容

在执行内部控制审计 时,下列有关注册会计师选择拟测试的 控制的说法中,正确的有( )。

2021-11-07

A.注册会计师应当选择测试对形成内部 控制审计意见有重大影响的控制

B.注册会计师应当根据控制的分类和名 称,考虑该项控制单独或连同其他控制, 是否足以应对评估的某项相关认定的错 报风险

C.注册会计师有必要测试有缺陷、可能 导致财务报表道大错报的控制

D.注册会计师选择拟测试的控制,应当 涵盖企业管理层在执行内部控制自我评 价吋测试的控制

题目答案

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