其他特殊项目的审计模拟题
题目内容

下列有关内部控制审计报告的相关说法中,正确的有( )。

2021-11-07

A.强调事项段不影响对财务报告内部控 制发表的审计意见

B.如果在审计过程中注意到的非财务报 告内部控制存在重大缺陷,注册会计师 应当在内部控制审计报告中增加强调事 项段

C.如果内部控制存在多项重大缺陷,应 当增加强调事项段予以说明

D.如法律法规的相关豁免规定允许被审 计单位不将某些实体纳入内部控制的评 价范围,注册会计师可以增加强调事项 段予以说明

题目答案

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