审计专项练习4
题目内容

在内部控制审计中,注 册会计师计划审计工作时应当考虑的事 项包括( )。

2021-11-08

A.与企业相关的风险

B.企业内部控制最近发生变化的程度

C.与企业沟通过的内部控制缺陷

D.可获取的、与内部控制有效性相关的 证据的类型和范围

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端