审计模拟试卷三
题目内容

下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。

2021-12-14

A.内部控制审计的意见类型中不包括保留意见

B.在识别重要账户、列指JL相关认定时,应当考虑相关控制的影响

C.如果多项控制缺陷影响财务报表的同一账户,则错报发生的概率会增加

D.如果一项控制缺陷存在补偿性控制,注册会计师不应将该控制缺陷评价为重大缺陷

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端