审计理论与实务冲刺题三
题目内容

下列各项中,不属于内部控制的局限性的是( )。

2021-12-31

A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则

B.小型被审计单位可能未设置内部控制

C.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效

D.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端