审计理论与实务冲刺题七
题目内容

针对屮公司下列与货币资金相关的内部控制中,审计人员无须提出改进建议的 是( )。

2021-12-31

A.出纳每月负责银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等T.作

B.为防止不相容岗位混岗,由不负责现金收支的会计负责登记现金日记账和 总账

C.指定0万元以下的货币资金支付由财务处长审批,对超过权限的业务实行集 体决策

D.货币资金支付后,专职的复核人员进行复核,鉍核货币资金的批准范鬧、权 限、程序、手续、金额、支付方式、时间等,发现问题后及时纠正

题目答案

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