审计理论与实务冲刺题七
题目内容

下列各项有关现金的内部控制制度,不恰当的是( )。

2021-12-31

A.出纳登记现金日记账

B.出纳员将当日收人金额交存银行

C.现金出纳根据加盖核准戳的支出凭单付款

D.出纳员将收人计人应收账款明细账

题目答案

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