A.检杳付款的授权批准手续足否符合规定属于库存现金控制测试的内容
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案的保管,但可以登记收人、支出的账簿
C.对于库存现金的盘点应当事先告知被审计单位,以使災:协助审计人员的审汁 工作
D.盘点库存现金的时间和人员应视被审计单位的具体情况而定,但必须冇被审汁 单位会计主管人员和出纳参加
E.审计人员应向被审计单位在本年存过款的所冇银行发函,包括企业存款账户已 结淸的银行,似如果审计人员已直接从某一银行取得了银行对账单和所有已付 支票,则无须再向这一银行发出洵证函
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