审计理论与实务冲刺题七
题目内容

下列关于货币资金内部控制的相关说法中,正确的有( )。

2021-12-31

A.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账而余额与实际库存相符

B.对于审批人超越授权范闱审批的货币资金业务,经办人员冇权拒绝办理

C.支出和报销单据的编制、审批、审核应相互独立,防止虚列支出

D.由出纳人员负责编制银行存款余额调节表

E.采购、销售、工资薪酬、其他零星收支与财会部门相互独立,防止作弊

题目答案

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