审计理论与实务冲刺题七
题目内容

为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序冇( )。

2021-12-31

A.取得银行存款余额明细表,复核加计是否正确

B.分析近三年货0资金年末余额的变动情况

C.查验被审计单位资产负债表日签发的最后一张支票序号,并检査在此序号前的 支票是赉均已寄出并人账,揭露支票已发出而在资产负债表日后才入账、人为 控制截止期的不正当行为

D.检查支票(包拈汇票等各种 丫i据)收入与送存记录,检查年终前未送存银行的 支票的收人记录曰期

E.检查期后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日账,揭露将期 后•收人提前人账的错误

题目答案

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