审计理论与实务全真模拟试卷2
题目内容

 (多选)下列有关审计取证方法的表述,错误的有( )。

2022-01-06

A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性

B.检査有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据

C.重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证

D.函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制

E.分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程

题目答案

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