A.往来询证函、资产盘点报告
B.审计计划、审计项目计划
C.审计意见书、整改情况说明书
D.组织结构图、权限体系表
A.风险导向
B.成本效益
C.资源优化
D.不相容职务相分离
E.专项监督为主
开始考试点击查看答案A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案A.内部监督可以节约企业运营成本
B.内部监督以内部环境为基础,并与内部环境有极强的互动关系
C.内部监督与风险评估、控制活动形成了三位一体的闭环控制系统
D.内部监督离不开信息与沟通的支持
开始考试点击查看答案A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案A.与该缺陷直接相关的责任单位
B.公司下属业务部门
C.负责执行整改措施的人员
D.责任单位的上级单位
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