审计专项试卷1
题目内容

在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师的下列做法中,正确的是(  )。

2020-11-13

A.仅了解和评价与财务报表审计相关的内部控制

B.对于与非财务报告可靠性目标相关但与审计无关的控制,注册会计师也应对其加以考虑

C.仅了解与实现财务报告可靠性目标相关的内部控制,不了解其他内部控制

D.了解与每个经营部门和业务流程相关的内部控制,都与审计相关

题目答案

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