企业内部控制审计模拟试题
题目内容

在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,正确的有( )。

2021-11-08

A. 注册会计师应当选择测试对形成内部 控制审计意见有重大影响的控制

B. 注册会计师应当根据控制的分类和名称,考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险

C. 注册会计师有必要测试有缺陷、可能导致财务报表道大错报的控制

D. 注册会计师选择拟测试的控制,应当涵盖企业管理层在执行内部控制自我评价吋测试的控制

题目答案

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