审计模拟试卷一
题目内容

 下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是( )。

2021-12-14

A.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

B.注册会计师应当了解与超出被审计单位正常经营过程的重大关联方交易相关的控制

C.注册会计师应当了解与会计估计相关的控制

D.注册会计师应当了解与会计差错更正相关的控制

题目答案

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