国际内审师国际内审师内审计业务CIA第1部分模拟试题(一)
题目内容

通过对甲公司的理赔部门的审计发现,由于索赔处理系统存在问题,已经支付了大量重复的款项。在退出会议时,理赔部门的副部长告诉审计师,我们已经尝试立即启动恢复重复付款,而索赔处理系统将在六个月内得到加强,以纠正问题。在此基础上,首席审计执行官应:

2024-07-06

A.在合理时期内安排后续工作来评估实施纠正措施的影响。

B.扩大下次对于理赔部门的定期审计的范围,来评估理赔处理系统的内部控制。

C.与审计委员会进行讨论,并要求该委员会确定具体的跟进行动。

D.监督纠正措施的状态,并在适当的时候安排后续工作。

题目答案

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