国际内审师国际内审师内审计业务CIA第1部分模拟试题(三)
题目内容

内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:

2024-07-06

A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。

B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。

C.一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。

D.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会。

题目答案

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