A.审计机关主管领导
B.审计机关审计业务会议
C.审计组负责人
D.审计机关法制机构
A.凭证和记录控制
B.职责分工控制
C.独立检查控制
D.实物控制
开始考试点击查看答案A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠
C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件
D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置
开始考试点击查看答案A.是否真实存在
B.是否归被审计单位所有
C.计价是否正确
D.是否存在被抵押的情况
开始考试点击查看答案A.顺查法
B.逆查法
C.统计抽样法
D.判断抽样法
开始考试点击查看答案A.低水平
B.中等水平
C.高水平
D.无风险
开始考试点击查看答案A.计算
B.分析性复核
C.函证
D.观察
开始考试点击查看答案A.测试数据法
B.监盘
C.分析性复核
D.检查
开始考试点击查看答案A.制定审计项目计划应征求被审计单位的意见
B.审计署负责管理审计署统一组织的审计项目计划
C.审计署授权地方审计机关审计的项目,其计划的调整由省级审计机关审批
D.审计机关应自上而下地逐级编报审计项目计划草案
开始考试点击查看答案A.审计人员的素质
B.审计方法的选用
C.审计人员的工作态度
D.内部控制的健全程度
开始考试点击查看答案A.核对应收账款明细表和总账
B.分析应收账款周转率
C.函证应收账款
D.编制应收账款账龄分析表
开始考试点击查看答案银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试
类别:财经类其它银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试
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