注册会计师注册会计师公司战略与风险管理2013年注册会计师《公司战略与风险管理》考前命题预测试卷(2)
题目内容

《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,包括(  )。

2024-07-06

A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下

B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制

C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行

D.允许他人进入计算机系统并允许远程实时处理,需要额外的控制,并要防范安全问题

题目答案

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