注册会计师注册会计师公司战略与风险管理[CPA]注册会计师考试《公司战略与风险管理》模拟试题(15)
题目内容

就内部控制而言,审计委员会应(    )。

2024-07-06

A.复核企业的内部财务控制

B.复核企业的所有内部控制和风险管理系统

C.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

D.被允许直接与外聘审计师沟通

题目答案

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