注册会计师注册会计师审计2008年注册会计师考试《审计》试题
题目内容

在了解和测试与特别风险相关的内部控制时,C注册会计师的下列做法正确的有(    )。

2024-07-06

A.评价相关控制的设计情况,并确定其是否已经得到执行

B.如果拟信赖相关控制,每年测试控制的有效性

C.如果拟信赖相关控制,且相关控制自上次测试后未发生变化,每两年测试一次控制的有效性

D.如果相关控制不能恰当应对特别风险,应当就该事项与丙公司治理层沟通

题目答案

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