内部控制提高一内部控制审计
题目内容

无法表示意见的内部控制审计报告要在(    )之间增加识别的财务报告内部控制重大缺陷段。

2024-10-09

A.注册会计师的责任段

B.内部控制固有局限性的说明段

C.导致无法表示意见的事项段

D.财务报告内部控制的审计意见段

E.非财务报告内部控制重大缺陷描述段

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端