内部控制提高一内部控制审计
题目内容

注册会计师审计范围受到限制的,需要出具(    )内部控制审 计报告。

2024-10-09

A.标准

B.带强调事项段的无保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

题目答案

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