公司战略与风险管理提高试卷6
题目内容

下列各项有关审计委员会在内部控制中作用的表述,错误的是(  )。 

2024-11-24

A.审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统

B.审计委员会负责对内部控制的有效性发表审计意见

C.审计委员会批准对内部审计主管的任命和解聘

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施

题目答案

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