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解放军文职招聘考试固定资产管理办法

来源: 2017-08-20 10:52

 第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。

第一条. 建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、

总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第二条. 折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为

8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第三条. 折旧计提方法采用使用年限法。

 

九、原材料及其他物品采购管理办法

 

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

 

原材料采购流程图

     

宴会预定单或销售计划                      提出申请            审核填请购单

销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

 

       审批后          持验收凭证、发票                  审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理----------------

核帐、报帐

------------------财务。

 

 

 

 

其他物品采购流程图

 

                    提交                 审核              签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后           持验收凭证、发票          审批签字后  核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.

                  

 

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