国际内审师国际内审师内审计业务CIA第1部分冲刺题(七)&
题目内容

以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?

2024-07-06

A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策。

B.定期对每张信息卡的持续必要性进行审查。

C.将公司的月度信息卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照。

D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出。

题目答案

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