国际内审师国际内审师内审计业务CIA第1部分模拟试题(三)
题目内容

内部审计师被派遣对某银行进行审计,他发现一名贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了监管政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该内部审计师应当:

2024-07-06

A.立刻让该贷款官员采取纠正措施,否则将报告该违规行为。

B.将利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查。

C.将违规行为报告给相关法律部门,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷。

D.实施进一步的调查行为,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完成后将调查结果向高级管理层报告。

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端