国际内审师国际内审师内审计业务CIA第1部分模拟试题(二)
题目内容

下列关于在内部控制和风险管理框架的有效性报告中内部审计作用的表述哪一项是正确的:

2024-07-06

A.内部审计应该吸收基于咨询专案经验的普遍意见。

B.如果管理层不采取行动,承担实施控制的责任。

C.基于咨询专案的调查结果评估实施控制的适当性。

D.为专案目的限制咨询专案的调查结果。

题目答案

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