国际内审师国际内审师内审计业务CIA第1部分模拟试题(二)
题目内容

内部审计人员李某已连续第二年被指派对财务部门进行审计,他对保存在经纪人手中的投资证券进行函证,发现许多大额证券在几年前都被现任财务主管不适当地作为个人贷款的抵押品。上一年该审计人员没有进行完包括对证券函证和证明在内的所有的审计步骤之前就错误地结束了审计,当时审计经理也错误地进行了复核。今年当发现该错误时,审计经理说“这虽然是个错误,但贷款已经偿还,证券也已退回,我们已纠正了控制弱点,我确信这事不会再发行了。再追究这个问题将会使所有涉及的人感到尴尬,就让它过去吧”。该内部审计人员在决定要不要将这一情况报告时应该考虑到:

2024-07-06

A.未完成全部工作之前结束审计的错误。

B.证券曾被不正当地用作抵押品。

C.审计经理错误的复核。

D.存在的控制弱点。

题目答案

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