注册会计师注册会计师审计[CPA]注册会计师考试《审计》模拟试题(1)
题目内容

C注册会计师在了解丁公司采购与付款循环的内部控制时,下列与“完整性”认定相关的关键控制程序是(    )。

2024-07-06

A.已填制的验收单均已登记入账

B.订货单、验收单、应付凭单均连续编号

C.采购的价格和折扣均经适当批准

D.内部核查应付账款明细账的内容

题目答案

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