A.内部监督
B.风险评估
C.信息与沟通
D.控制活动
E.内部环境
A.管理层搜集汇总的各部门信息
B.定期与客户沟通,以验证应收、应付账款记录是否完整、正确
C.管理层搜集汇总的各部门出现的问题
D.相关职能部门进行自我检查、监督时对所发现问题的记录及解 决方案
开始考试点击查看答案A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案A.获得内部控制执行的证据并对内外信息进行印证
B.数据记录与实物资产的核对
C.内外部审计定期提供建议
D.管理层对内部控制执行的监督
E.内外信息印证
开始考试点击查看答案A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等
B.内部审计机构应当接受审计委员会的监督指导,应定期或应按照 要求向董事会及审计委员会、监事会、经理层报告工作
C.根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开 展持续性的监督
D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出 审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情 况进行跟踪监督
开始考试点击查看答案A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案A.复杂程度高的控制和需要高度判断力的控制
B.已知的失效控制且无法及时识别的控制
C.相关人员缺少实施某一控制所需的资质或经验
D.某项实施成本过高的控制
开始考试点击查看答案A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案A.管理层
B.单位(机构)
C.内部控制机构
D.内部审计机构
E.外部审计机构
开始考试点击查看答案A.监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构
B.监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调
C.监督及评估公司的内部控制
D.审核公司的财务信息及其披露
E.负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项
开始考试点击查看答案A.内部控制政策和措施有与法律法规相抵触的地方
B.内部控制制度设计不够完整、不够合理
C.在企业生产过程中没有得到有效的贯彻执行
D.因设计和执行内部控制的成本过高而无法实施
开始考试点击查看答案长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握
去 App Store 免费下载 iOS 客户端