A.重要业务单位
B.高风险领域
C.重大业务事项
D.保密事项
A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案A.授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作
B.由内部控制机构负责组织协调内部控制的建立实施及日常管理工作,其工作直接向总经理负责
C.抽调内部审计、内部控制等相关机构的人员组成内部控制评价小组,具体组织实施内部控制评价工作
D.委托会计师事务所实施内部控制评价
开始考试点击查看答案A.合理性
B.及时性
C.真实性
D.有效性
开始考试点击查看答案A.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否超过绝对保证的水平
B.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否达到绝对保证的水平
C.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否达到或超过合理保证的水平
D.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否小于合理保证的水平
开始考试点击查看答案A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
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