第九章 内部监督和内部控制评价章节练习
题目内容

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督 内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规 范》和《企业内部控制配套指引》要求的有(    )。

2024-03-15

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

题目答案

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