国际内审师国际内审师内审计业务2012年内审师考试《内审计业务》模拟试题(一)
题目内容

以下哪项内容并非审计部门实施的控制自我评价的典型做法?

2024-07-06

A.一名审计师经常在研讨会期间协调促进讨论的进行,而另一位审计师则记录关于今后使用控制自我评价的意见;

B.参与人员讨论有碍目标实现的控制薄弱环节;

C.审计师通过开展传统审计测试,确认公司是否存在控制薄弱环节;

D.审计师和业务部门员工以团队形式开展工作。

题目答案

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