国际内审师国际内审师内审计业务CIA第1部分冲刺题(八)
题目内容

公司管理层已要求内部审计部门对公司某主要部门的电话营销业务开展经营审计,并为改善该部门业务的管理控制提出相关政策和程序建议,那么,审计师应该:

2024-07-06

A.不接受这笔业务,因为提出控制建议有损审计师在未来审计该客户时的客观性。

B.不接受这笔业务,因为经营审计不审计政策和程序。

C.接受这笔业务

D.接受这笔业务,但是需要向管理层指出,提供控制建议将损害审计独立性。

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端